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省粮食和储备局扎实开展内部审计工作

来源:法规与监督审计处   发布时间:2020-12-25 16:22

为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用”有关精神,发挥审计在推动政令畅通、维护财经纪律、推进党风廉政建设等方面重要作用省粮食和储备局高度重视,扎实推进内部审计工作。

一是突出审计重点。由法规与监督审计处牵头,相关处室参与,委托会计师事务所对局直属单位进行了年度审计及主要负责人离任审计。重点查看贯彻落实国家重大政策措施单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行财务收支货币资金管理固定资产管理内部控制及风险管理往年度审计发现问题整改落实情况。

二是依法依规开展审计。相关会计师事务所按照审计规定要求,严格程序、严守纪律、规范操作,深入细致进行审计,进一步全面摸清了直属单位家底,真实反映财务状况和资金收支管理情况,重大经营决策的科学性和效益性及廉政情况,客观提出存在的问题,并对这些问题进行综合分析,得出客观公正合理的审计结论,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。

三是强化审计问题整改。各直属单位根据审计提出的问题和不足,加强审计整改落实。修订完善了《合同管理规定》《车辆管理办法》《固定资产管理办法(试行)等,加强内部管理;进一步完善“三重一大”决策制度,强化集体决定事项的范围和程序严格政府采购程序,保证重要经济合同及政府采购资料及时归档管理,切实保证对外经济业务依法合规

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